LS산전은 1·4분기에 매출 5,594억, 영업이익 359억, 당기순이익 193억 원을 기록했다고 26일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 매출은 12%, 영업이익과 당기순이익은 각각 3%, 13% 증가한 실적이다. 주력사업인 전력기기 사업 호조와 지난해 일회성 비용 집행 등으로 다소 부진했던 전력인프라 사업의 정상화가 실적을 강하게 견인한 것으로 나타났다.
LS산전의 주력인 전력과 자동화 사업은 국내 반도체 중심의 IT분야 투자 증가에 따라 안정적인 성장세를 유지했으며, 특히 기기사업 분야에서 지속적으로 추진하고 있는 대기업 중심 고객층 확대가 본격화 되고 있다. 또 지난해 일시적 비용 발생이 악재가 됐던 전력 인프라 사업이 한국전력 등 국내 관급 수주 확대와 이라크 중심의 해외 시장을 베트남, 미얀마 등 동남아로 다변화한 것도 올해 실적에 대한 기대치를 높이고 있다. 아울러 지난해 동관사업 집중 전략이 성과를 거두며 흑자 전환에 성공한 LS메탈의 꾸준한 성장세 역시 실적에 힘을 보탰다. 동판재 사업 개편 작업이 완료된 데 이어 국내외 동관(銅管) 수요 확대와 원가 절감을 통한 수익성 강화, 환율 상승 등의 호재까지 더해지며 실적 상승을 이끌어 낸 것으로 풀이된다. LS산전 관계자는 “지난해 전력 인프라사업 체질 개선과 함께 태양광 사업 건전성 강화 과정에서 발생한 대손충당금과 이라크 사업 공기 지연에 따른 충당금 등 일시적 비용 집행을 마무리해 2분기에도 이익 성장세가 지속될 것”이라며 “지난해 국내외 경제의 장기 침체와 리스크 해소를 위한 일시적인 비용 영향으로 실적이 악화되었지만 해가 바뀐 이후 회복세가 예상보다 앞당겨지는 추세”라고 말했다.